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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011794
Monto de la Factura
₲ 414.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25766
Fecha Solicitud de Transferencia
14-03-2024
Fecha de la Transferencia
21-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 389.969.236

Retención DNCP
₲ 1.461.702
Retención IVA
₲ 11.301.818
Retención Renta
₲ 11.301.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
80/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-212331
Monto Contrato
₲ 7.674.768.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.643.254.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.643.254.464

Datos de la Licitación

ID de Licitación
385534
Nombre de la Licitación
LPN N° 37/21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA-MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)