Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000230
Monto de la Factura
₲ 68.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166691
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2023
Fecha de la Transferencia
07-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.028.734
Retención DNCP
₲ 239.996
Retención IVA
₲ 1.855.636
Retención Renta
₲ 1.855.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-217519
Monto Contrato
₲ 2.185.165.574
Total Pagado por el Contrato
₲ 916.493.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 916.493.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404756
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE HEMODINAMIA PARA EL HOSPITAL DE TRAUMA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma