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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000141
Monto de la Factura
₲ 7.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48264
Fecha Solicitud de Transferencia
22-04-2024
Fecha de la Transferencia
30-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.166.713

Retención DNCP
₲ 27.372
Retención IVA
₲ 211.637
Retención Renta
₲ 211.636
Multa
₲ 135.800

Datos del Contrato

Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-217519
Monto Contrato
₲ 2.185.165.574
Total Pagado por el Contrato
₲ 916.493.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 916.493.292

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404756
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE HEMODINAMIA PARA EL HOSPITAL DE TRAUMA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma