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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000506
Monto de la Factura
₲ 5.670.000
Nro. Solicitud de Transferencia
24650
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2026
Fecha de la Transferencia
09-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.159.545

Retención DNCP
₲ 19.793
Retención IVA
₲ 154.637
Retención Renta
₲ 206.182
Multa
₲ 129.843

Datos del Contrato

Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-217519
Monto Contrato
₲ 2.185.165.574
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.522.275.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.522.275.931

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404756
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE HEMODINAMIA PARA EL HOSPITAL DE TRAUMA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma