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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000895
Monto de la Factura
₲ 98.523.135
Nro. Solicitud de Transferencia
34780
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2024
Fecha de la Transferencia
01-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.845.633

Retención DNCP
₲ 364.066
Retención IVA
₲ 1.407.473
Retención Renta
₲ 2.814.947
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
357/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-215876
Monto Contrato
₲ 12.006.129.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.315.377.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.315.377.412

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404465
Nombre de la Licitación
LPN N° 103/21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES AUTOINMUNES DEL MSPYBS -AD-REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)