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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0002816
Monto de la Factura
₲ 495.744.600
Nro. Solicitud de Transferencia
194291
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 479.168.704

Retención DNCP
₲ 1.730.599
Retención IVA
₲ 13.520.307
Retención Renta
Multa
₲ 892.340

Datos del Contrato

Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
437
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-217896
Monto Contrato
₲ 29.878.822.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.273.256.119
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.273.256.119

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403270
Nombre de la Licitación
LPN N° 91/21 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES GENERALES, COBERTURA 24 MESES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)