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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000020
Monto de la Factura
₲ 376.884.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112770
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 356.578.925

Retención DNCP
₲ 1.392.676
Retención IVA
₲ 5.384.057
Retención Renta
₲ 10.768.114
Multa
₲ 2.412.058

Datos del Contrato

Proveedor
CENTRO MEDICO AMANECER S.A
RUC
80007483-1
Número de Contrato
575
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-221802
Monto Contrato
₲ 7.374.220.698
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.302.579.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.302.579.783

Datos de la Licitación

ID de Licitación
409970
Nombre de la Licitación
LPN 15/22 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)