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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000009
Monto de la Factura
₲ 738.871.578
Nro. Solicitud de Transferencia
93401
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2023
Fecha de la Transferencia
06-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 703.792.771

Retención DNCP
₲ 2.730.306
Retención IVA
₲ 10.555.308
Retención Renta
₲ 21.110.617
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CENTRO MEDICO AMANECER S.A
RUC
80007483-1
Número de Contrato
575
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-221802
Monto Contrato
₲ 7.374.220.698
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.302.579.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.302.579.783

Datos de la Licitación

ID de Licitación
409970
Nombre de la Licitación
LPN 15/22 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)