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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000044
Monto de la Factura
₲ 190.940.500
Nro. Solicitud de Transferencia
176708
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2023
Fecha de la Transferencia
28-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 180.993.410

Retención DNCP
₲ 705.571
Retención IVA
₲ 2.727.721
Retención Renta
₲ 5.455.443
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CENTRO MEDICO AMANECER S.A
RUC
80007483-1
Número de Contrato
575
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-221802
Monto Contrato
₲ 7.374.220.698
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.302.579.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.302.579.783

Datos de la Licitación

ID de Licitación
409970
Nombre de la Licitación
LPN 15/22 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)