Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0020919
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.320.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            127431
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-08-2023
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            08-09-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            08-09-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.242.180
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 4.656
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 36.000
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 36.000
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            LUIS ARMANDO ABBATE CORDAZZO
        
                                    RUC
                            
            297749-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            11
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-22-215666
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 443.318.600
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 371.820.954
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 371.820.954
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            411512
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OSTEOSÍNTESIS PARA EL HOSPITAL DE TRAUMA
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Hospital de Trauma
        