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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001249
Monto de la Factura
₲ 183.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59268
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 172.775.945

Retención DNCP
₲ 647.607
Retención IVA
₲ 5.007.273
Retención Renta
₲ 5.007.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
77/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-212324
Monto Contrato
₲ 15.525.384.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.186.156.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.186.156.700

Datos de la Licitación

ID de Licitación
385534
Nombre de la Licitación
LPN N° 37/21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA-MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)