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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000989
Monto de la Factura
₲ 76.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
211697
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
26-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.832.000

Retención DNCP
₲ 265.309
Retención IVA
₲ 2.072.727
Retención Renta
₲ 2.763.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
77/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-212324
Monto Contrato
₲ 15.525.384.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.186.156.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.186.156.700

Datos de la Licitación

ID de Licitación
385534
Nombre de la Licitación
LPN N° 37/21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA-MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)