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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002077
Monto de la Factura
₲ 1.759.800
Nro. Solicitud de Transferencia
37893
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2025
Fecha de la Transferencia
01-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.746.794

Retención DNCP
₲ 6.143
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 6.863

Datos del Contrato

Proveedor
MAKRI S.A.
RUC
80029237-5
Número de Contrato
279
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213912
Monto Contrato
₲ 3.225.877.586
Total Pagado por el Contrato
₲ 933.003.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 932.922.420

Datos de la Licitación

ID de Licitación
399957
Nombre de la Licitación
LPN N° 44/21 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DE BACTERIOLOGÍA - RED DE LABORATORIO - COBERTURA 24 MESES - MSP Y BS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)