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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000659
Monto de la Factura
₲ 40.236.750
Nro. Solicitud de Transferencia
101507
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2024
Fecha de la Transferencia
23-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.901.273

Retención DNCP
₲ 148.684
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.149.621
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
165
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-212542
Monto Contrato
₲ 426.482.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.846.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.846.746

Datos de la Licitación

ID de Licitación
402849
Nombre de la Licitación
LPN N° 83/21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSBYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)