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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0008268
Monto de la Factura
₲ 100.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147474
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
10-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.014.400

Retención DNCP
₲ 372.480
Retención IVA
₲ 1.440.000
Retención Renta
₲ 2.880.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
H-PAR S.A.C.I
RUC
80007305-3
Número de Contrato
017
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-211929
Monto Contrato
₲ 1.934.969.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.690.983.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.690.983.135

Datos de la Licitación

ID de Licitación
399366
Nombre de la Licitación
LPN N° 39/21 - ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE SALUD MENTAL, HOSPITAL PSIQUIÁTRICO, INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL, CENTRO NACIONAL DE ADICCIONES Y OTROS SERVICIOS DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)