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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004094
Monto de la Factura
₲ 29.224.640
Nro. Solicitud de Transferencia
90459
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2023
Fecha de la Transferencia
04-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.579.432

Retención DNCP
₲ 107.992
Retención IVA
₲ 417.495
Retención Renta
₲ 834.990
Multa
₲ 122.743

Datos del Contrato

Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
553
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-221001
Monto Contrato
₲ 2.886.289.906
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.652.705.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.652.705.367

Datos de la Licitación

ID de Licitación
412850
Nombre de la Licitación
LPN 26 / 22 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)