Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000379
Monto de la Factura
₲ 231.856.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70765
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2024
Fecha de la Transferencia
30-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 220.848.361
Retención DNCP
₲ 856.763
Retención IVA
₲ 3.312.229
Retención Renta
₲ 6.624.457
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
553
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-221001
Monto Contrato
₲ 2.886.289.906
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.736.040.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.736.040.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412850
Nombre de la Licitación
LPN 26 / 22 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)