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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005490
Monto de la Factura
₲ 1.649.926.500
Nro. Solicitud de Transferencia
178073
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2023
Fecha de la Transferencia
30-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.552.655.833

Retención DNCP
₲ 5.819.741
Retención IVA
₲ 44.997.995
Retención Renta
₲ 44.997.995
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
289
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-219943
Monto Contrato
₲ 17.724.824.951
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.680.098.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.680.098.400

Datos de la Licitación

ID de Licitación
402887
Nombre de la Licitación
LPN N° 85/21 ADQUISICIÓN DE LECHE EN POLVO INSTANTÁNEA PARA EL PROGRAMA ALIMENTARIO NUTRICIONAL INTEGRAL - PANI
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)