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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005216
Monto de la Factura
₲ 115.743.600
Nro. Solicitud de Transferencia
49427
Fecha Solicitud de Transferencia
22-04-2023
Fecha de la Transferencia
07-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.919.989

Retención DNCP
₲ 408.259
Retención IVA
₲ 3.156.644
Retención Renta
₲ 3.156.644
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
289
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-219943
Monto Contrato
₲ 17.724.824.951
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.680.098.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.680.098.400

Datos de la Licitación

ID de Licitación
402887
Nombre de la Licitación
LPN N° 85/21 ADQUISICIÓN DE LECHE EN POLVO INSTANTÁNEA PARA EL PROGRAMA ALIMENTARIO NUTRICIONAL INTEGRAL - PANI
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)