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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005337
Monto de la Factura
₲ 463.166.520
Nro. Solicitud de Transferencia
20100
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2024
Fecha de la Transferencia
09-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 435.860.749

Retención DNCP
₲ 1.633.715
Retención IVA
₲ 12.631.814
Retención Renta
₲ 12.631.814
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
289
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-219943
Monto Contrato
₲ 17.724.824.951
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.680.098.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.680.098.400

Datos de la Licitación

ID de Licitación
402887
Nombre de la Licitación
LPN N° 85/21 ADQUISICIÓN DE LECHE EN POLVO INSTANTÁNEA PARA EL PROGRAMA ALIMENTARIO NUTRICIONAL INTEGRAL - PANI
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)