Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010778
Monto de la Factura
₲ 3.004.336
Nro. Solicitud de Transferencia
71272
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2023
Fecha de la Transferencia
30-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.827.217
Retención DNCP
₲ 10.597
Retención IVA
₲ 81.936
Retención Renta
₲ 81.936
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOERIX S.A.
RUC
80051821-7
Número de Contrato
521
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222056
Monto Contrato
₲ 1.891.204.768
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.074.246.277
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.074.246.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403608
Nombre de la Licitación
LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)