Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0011106
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 15.000.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            78111
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-05-2023
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            06-06-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            06-06-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 14.115.681
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 52.909
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 409.091
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 409.091
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            BIOERIX S.A. 
        
                                    RUC
                            
            80051821-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            521
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-22-222056
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.891.204.768
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.110.161.877
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.110.161.877
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            403608
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS 
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        