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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002642
Monto de la Factura
₲ 6.497.220
Nro. Solicitud de Transferencia
163573
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2023
Fecha de la Transferencia
06-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.176.636

Retención DNCP
₲ 23.831
Retención IVA
₲ 106.532
Retención Renta
₲ 184.263
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222644
Monto Contrato
₲ 122.305.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.124.601
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.124.601

Datos de la Licitación

ID de Licitación
416549
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma