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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002770
Monto de la Factura
₲ 2.056.500
Nro. Solicitud de Transferencia
59741
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
13-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.846.193

Retención DNCP
₲ 7.422
Retención IVA
₲ 143.643
Retención Renta
₲ 57.386
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222644
Monto Contrato
₲ 122.305.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.366.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.366.680

Datos de la Licitación

ID de Licitación
416549
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma