Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0003182
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 61.353.501
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            73635
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-05-2023
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            06-07-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            06-07-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 57.736.434
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 216.411
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.673.277
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.673.277
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ANDROMEDA SECURITY SA
        
                                    RUC
                            
            80024679-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            05/2022
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-22-217146
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.104.363.018
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.038.700.844
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.038.700.844
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            411564
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            "Servicio de Vigilancia y Seguridad Tercerizados para el INERAM"
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"
        