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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003184
Monto de la Factura
₲ 61.353.501
Nro. Solicitud de Transferencia
73647
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2023
Fecha de la Transferencia
06-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.736.434

Retención DNCP
₲ 216.411
Retención IVA
₲ 1.673.277
Retención Renta
₲ 1.673.277
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANDROMEDA SECURITY SA
RUC
80024679-9
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-217146
Monto Contrato
₲ 1.104.363.018
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.018.008.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.018.008.135

Datos de la Licitación

ID de Licitación
411564
Nombre de la Licitación
"Servicio de Vigilancia y Seguridad Tercerizados para el INERAM"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"