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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010872
Monto de la Factura
₲ 97.456.987
Nro. Solicitud de Transferencia
216106
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
13-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.906.579

Retención DNCP
₲ 356.414
Retención IVA
₲ 1.392.243
Retención Renta
₲ 3.712.647
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
353/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-215927
Monto Contrato
₲ 6.646.185.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.327.858.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.327.858.936

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404465
Nombre de la Licitación
LPN N° 103/21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES AUTOINMUNES DEL MSPYBS -AD-REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)