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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0017548
Monto de la Factura
₲ 12.983.280
Nro. Solicitud de Transferencia
71203
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2024
Fecha de la Transferencia
30-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.017.915

Retención DNCP
₲ 45.796
Retención IVA
₲ 354.089
Retención Renta
₲ 354.089
Multa
₲ 199.943

Datos del Contrato

Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
528
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222023
Monto Contrato
₲ 6.921.646.041
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.769.314.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.768.151.699

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403608
Nombre de la Licitación
LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)