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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0000287
Monto de la Factura
₲ 13.547.750
Nro. Solicitud de Transferencia
34793
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2023
Fecha de la Transferencia
20-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.749.049

Retención DNCP
₲ 47.787
Retención IVA
₲ 369.484
Retención Renta
₲ 369.484
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213796
Monto Contrato
₲ 1.187.056.897
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.119.495.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.119.495.256

Datos de la Licitación

ID de Licitación
412032
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para las Dependencias de la Segunda Región Sanitaria
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)