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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
008-002-0000526
Monto de la Factura
₲ 50.941.445
Nro. Solicitud de Transferencia
109332
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2023
Fecha de la Transferencia
03-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.942.232

Retención DNCP
₲ 179.743
Retención IVA
₲ 1.384.767
Retención Renta
₲ 1.389.767
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213796
Monto Contrato
₲ 1.187.056.897
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.119.495.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.119.495.256

Datos de la Licitación

ID de Licitación
412032
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para las Dependencias de la Segunda Región Sanitaria
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)