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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006294
Monto de la Factura
₲ 18.930.772
Nro. Solicitud de Transferencia
209388
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
22-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.057.288

Retención DNCP
₲ 67.625
Retención IVA
Retención Renta
₲ 704.422
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-215266
Monto Contrato
₲ 228.969.264
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.036.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.036.386

Datos de la Licitación

ID de Licitación
407449
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EL PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico