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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0001340
Monto de la Factura
₲ 1.494.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166459
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.406.392.431

Retención DNCP
₲ 5.271.509
Retención IVA
₲ 40.759.091
Retención Renta
₲ 40.759.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80011068-4
Número de Contrato
690/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-210943
Monto Contrato
₲ 16.202.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.246.818.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.246.818.456

Datos de la Licitación

ID de Licitación
399911
Nombre de la Licitación
LPN - SBE N° 42/21 - ADQUISICIÓN DE PLANTAS GENERADORA DE OXÍGENOS PARA EL MSPYBS-PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)