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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000599
Monto de la Factura
₲ 291.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110388
Fecha Solicitud de Transferencia
08-08-2022
Fecha de la Transferencia
09-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 273.985.383

Retención DNCP
₲ 1.026.965
Retención IVA
₲ 7.940.455
Retención Renta
₲ 7.940.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
608
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213195
Monto Contrato
₲ 6.579.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.288.791.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.288.099.428

Datos de la Licitación

ID de Licitación
400678
Nombre de la Licitación
LPN N° 56/21 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA GASOMETRÍA Y ELECTROLITOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)