Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024571
Monto de la Factura
₲ 14.332.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32673
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2024
Fecha de la Transferencia
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.487.063
Retención DNCP
₲ 50.553
Retención IVA
₲ 390.873
Retención Renta
₲ 390.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
311
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-214587
Monto Contrato
₲ 423.484.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.207.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.207.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402445
Nombre de la Licitación
LPN N° 76/21 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES MATERNOS INFANTILES - COBERTURA 24 MESES - MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)