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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0035368
Monto de la Factura
₲ 3.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22955
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2024
Fecha de la Transferencia
12-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.528.921

Retención DNCP
₲ 13.227
Retención IVA
₲ 102.273
Retención Renta
₲ 102.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
311
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-214587
Monto Contrato
₲ 423.484.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.207.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.207.944

Datos de la Licitación

ID de Licitación
402445
Nombre de la Licitación
LPN N° 76/21 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES MATERNOS INFANTILES - COBERTURA 24 MESES - MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)