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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0115570
Monto de la Factura
₲ 1.364.100
Nro. Solicitud de Transferencia
186340
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2023
Fecha de la Transferencia
05-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.358.148

Retención DNCP
₲ 4.762
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-220941
Monto Contrato
₲ 54.126.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.593.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.593.641

Datos de la Licitación

ID de Licitación
416852
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/2022 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social