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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0000323
Monto de la Factura
₲ 516.989.382
Nro. Solicitud de Transferencia
78091
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
06-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 486.510.509

Retención DNCP
₲ 1.823.563
Retención IVA
₲ 14.099.710
Retención Renta
₲ 14.099.710
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
418/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-217592
Monto Contrato
₲ 7.469.568.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.020.687.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.020.687.442

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405403
Nombre de la Licitación
LPN 129/21 - ADQUISICION DE REACTIVOS PARA VIRUS VECTORIALES, RESPIRATORIOS, KPC y HPV - COBERTURA 24 MESES - MSPyBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)