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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0017708
Monto de la Factura
₲ 1.238.345.055
Nro. Solicitud de Transferencia
108809
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2022
Fecha de la Transferencia
04-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.192.203.756

Retención DNCP
₲ 4.761.099
Retención IVA
₲ 3.377.305
Retención Renta
₲ 36.812.621
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
508
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-211821
Monto Contrato
₲ 10.975.573.747
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.447.912.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.447.912.184

Datos de la Licitación

ID de Licitación
396934
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS Y REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA DIAGNOSTICO COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)