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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000647
Monto de la Factura
₲ 138.039.000
Nro. Solicitud de Transferencia
213479
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2023
Fecha de la Transferencia
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.177.349

Retención DNCP
₲ 504.828
Retención IVA
₲ 1.971.986
Retención Renta
₲ 5.258.629
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
87/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-212323
Monto Contrato
₲ 7.342.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.544.713.311
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.544.713.311

Datos de la Licitación

ID de Licitación
385534
Nombre de la Licitación
LPN N° 37/21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA-MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)