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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006292
Monto de la Factura
₲ 9.032.100
Nro. Solicitud de Transferencia
49518
Fecha Solicitud de Transferencia
22-04-2023
Fecha de la Transferencia
11-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.452.789

Retención DNCP
₲ 32.495
Retención IVA
₲ 197.120
Retención Renta
₲ 251.251
Multa
₲ 90.321

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-221066
Monto Contrato
₲ 189.771.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.184.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.184.630

Datos de la Licitación

ID de Licitación
416852
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/2022 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social