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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000782
Monto de la Factura
₲ 282.624.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35502
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2024
Fecha de la Transferencia
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 265.679.408

Retención DNCP
₲ 996.892
Retención IVA
₲ 7.707.927
Retención Renta
₲ 7.707.927
Multa
₲ 282.624

Datos del Contrato

Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
284/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213793
Monto Contrato
₲ 4.879.974.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.991.684.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.991.684.650

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404497
Nombre de la Licitación
LPN N° 107/21 ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE GASOMETRÍA MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)