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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001767
Monto de la Factura
₲ 546.406.400
Nro. Solicitud de Transferencia
49914
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2024
Fecha de la Transferencia
25-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 512.608.679

Retención DNCP
₲ 1.927.324
Retención IVA
₲ 14.901.993
Retención Renta
₲ 14.901.993
Multa
₲ 1.584.579

Datos del Contrato

Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
284/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213793
Monto Contrato
₲ 4.879.974.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.991.684.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.991.684.650

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404497
Nombre de la Licitación
LPN N° 107/21 ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE GASOMETRÍA MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)