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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000440
Monto de la Factura
₲ 191.025.152
Nro. Solicitud de Transferencia
161635
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2024
Fecha de la Transferencia
29-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 179.763.350

Retención DNCP
₲ 673.798
Retención IVA
₲ 5.209.777
Retención Renta
₲ 5.209.777
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
519
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222062
Monto Contrato
₲ 5.461.355.304
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.114.951.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.114.951.309

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403608
Nombre de la Licitación
LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)