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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001833
Monto de la Factura
₲ 78.780.032
Nro. Solicitud de Transferencia
29908
Fecha Solicitud de Transferencia
20-03-2024
Fecha de la Transferencia
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.135.591

Retención DNCP
₲ 277.879
Retención IVA
₲ 2.148.546
Retención Renta
₲ 2.148.546
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
50/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213456
Monto Contrato
₲ 605.842.158
Total Pagado por el Contrato
₲ 514.116.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 514.116.076

Datos de la Licitación

ID de Licitación
400059
Nombre de la Licitación
LPN N° 47/21 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA - COBERTURA 24 MESES - MSP Y BS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)