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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000228
Monto de la Factura
₲ 245.869.149
Nro. Solicitud de Transferencia
117214
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
12-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 233.817.091

Retención DNCP
₲ 876.188
Retención IVA
₲ 6.705.522
Retención Renta
₲ 4.470.348
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SENDERO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80032478-1
Número de Contrato
19/16
Código de Contratación (CC)
LP-23014-16-127331
Monto Contrato
₲ 7.222.434.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.915.029.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.523.087.458

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307963
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE EDIFICIO
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo