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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001378
Monto de la Factura
₲ 679.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92044
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
17-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 653.832

Retención DNCP
₲ 2.535
Retención IVA
₲ 9.700
Retención Renta
₲ 12.933
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
LP-12009-14-97179
Monto Contrato
₲ 6.111.752.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.884.609.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.884.609.908

Datos de la Licitación

ID de Licitación
279917
Nombre de la Licitación
LPN 10 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia