Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000104
Monto de la Factura
₲ 23.605.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106181
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
08-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.730.042
Retención DNCP
₲ 88.125
Retención IVA
₲ 337.214
Retención Renta
₲ 449.619
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
LP-12009-14-97184
Monto Contrato
₲ 3.065.703.394
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.899.376.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.899.376.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279917
Nombre de la Licitación
LPN 10 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia