Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001762
Monto de la Factura
₲ 21.767.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72154
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
07-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.954.911

Retención DNCP
₲ 81.189
Retención IVA
₲ 316.671
Retención Renta
₲ 414.229
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
LP-12009-14-97184
Monto Contrato
₲ 3.065.703.394
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.899.376.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.899.376.036

Datos de la Licitación

ID de Licitación
279917
Nombre de la Licitación
LPN 10 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia