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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
011-001-0003693
Monto de la Factura
₲ 813.120
Nro. Solicitud de Transferencia
143862
Fecha Solicitud de Transferencia
17-11-2016
Fecha de la Transferencia
22-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 793.671

Retención DNCP
₲ 3.187
Retención IVA
Retención Renta
₲ 16.262
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CORPORACION PETROLERA S.A.
RUC
80010481-1
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
LP-12009-14-94250
Monto Contrato
₲ 901.713.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 847.225.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 847.225.511

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278635
Nombre de la Licitación
LPN 06 ADQUISICION DE GAS LICUADO DE PETROLEO
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia