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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-016-0002594
Monto de la Factura
₲ 13.416.480
Nro. Solicitud de Transferencia
118298
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
06-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.095.557

Retención DNCP
₲ 52.593
Retención IVA
Retención Renta
₲ 268.330
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CORPORACION PETROLERA S.A.
RUC
80010481-1
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
LP-12009-14-94250
Monto Contrato
₲ 901.713.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 847.225.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 847.225.511

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278635
Nombre de la Licitación
LPN 06 ADQUISICION DE GAS LICUADO DE PETROLEO
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia